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IBIMIRIM - PE

Empenho nº 2024NE0000801

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000801
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO CONTRATO Nº 212 2024 (COM VIGENCIA ATE 31 12 2024) PREGAO ELETRONICO Nº 017 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 071 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 095 2024. REF. AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS CONTROLADOS TAMBEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Data Empenho: 29/11/2024
CPF/CNPJ do Credor: 32.386.986/0001-76
Nome/Razão Social: SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 71/2024

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 28.866,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 29/11/2024 R$ 28.866,00

Total Liquidado: R$ 28.866,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000002 29/11/2024 R$ 14.716,00
Liquidação 0000001 29/11/2024 R$ 14.150,00

Total Pago: R$ 28.866,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 11/12/2024 001 010693 000000236276 R$ 14.539,41
Retenção de Pagamento 11/12/2024 R$ 176,59
Pagamento 11/12/2024 001 010693 000000236276 R$ 13.980,20
Retenção de Pagamento 11/12/2024 R$ 169,80
Fonte: Contabilidade Municipal
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