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IBIMIRIM - PE

Empenho nº 2024NE0000101

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000101
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 064 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 044 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 022 2023. REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE FORMA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL A PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO EM ANEXO.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 27.657.870/0001-94
Nome/Razão Social: HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 44/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 6.375,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 6.375,00

Total Liquidado: R$ 19.708,02

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000005 10/07/2024 R$ 2.160,00
Liquidação 0000004 20/06/2024 R$ 4.660,32
Liquidação 0000003 14/05/2024 R$ 3.812,70
Liquidação 0000002 20/03/2024 R$ 2.700,00
Liquidação 0000001 10/01/2024 R$ 6.375,00

Total Pago: R$ 17.008,02

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 17/07/2024 001 010693 000000096318 R$ 2.134,08
Retenção de Pagamento 17/07/2024 R$ 25,92
Pagamento 02/07/2024 001 010693 000000096318 R$ 4.604,40
Retenção de Pagamento 02/07/2024 R$ 55,92
Pagamento 10/06/2024 001 010693 000000096318 R$ 3.766,95
Retenção de Pagamento 10/06/2024 R$ 45,75
Pagamento 07/02/2024 001 010693 000000096318 R$ 6.298,50
Retenção de Pagamento 07/02/2024 R$ 76,50
Fonte: Contabilidade Municipal
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